ULTIMAS MODIFICACIONES IMPUESTO 

 

Ver 8.0. 282 (07/11/2023) 

NOVIEMBRE 2023

 

Ver 8.0. 282 (12/10/2023) 

OCTUBRE 2023

 

 

MAYO 2023

-Si  tilda  Permita la carga de comprobantes en cero en  Setup ventas   toma los comprobantes   con importe total   en  cero 

-Muestra los comprobantes que  no  se importan por NO estar definido en tipos de comprobantes alguno que  coincida con   Cod. AFIP

-       se  adapto el programa para importe bien comprobante   C

-       se agrego   la posibilidad de   cargar en el Excel los códigos para las distintas clasificaciones de los comprobantes

Columna excel

Clasifica

AG

Operac. IVA

AH

Gastos

AI

Imp. Gan

AJ

Iva prorrateo

AK

Clasificacion

AL

Rubros

 

 

 

Ver 8.0. 276 (05/10/2022) 

OCTUBRE 2022

Se debe dezipear el archivo y el archivos  comprobantes_ventas.csv guardarlo como xlsx y ahí proceder a importando  indicando en que  columnas o ítems de ventas se importar los impuestos municipales/otros tributos. El sistema permite  agregar los clientes  que no   están la tabla de clientes 

-  guarda el sistema  la ultima fila de datos que tipee el usuario  para  ampliar el rango  de  búsqueda según la cantidad  de comprobantes  a procesar (estaba por defecto  999)

-  a raíz que hay  diferencias de centavos entre la suma de los ítems con el total  el usuario  puede  elegir la  diferencia admitida

- por los excels analizados la  afip en el portal  los importes de los comprobantes  están convertidos  en pesos  por lo cual no  hay  que multiplicar por  el tipo  cambio, pero se dejo la opción de  multiplicar  en  caso que se detecte que no siempre es asi

- puede procesar solamente los proveedores (Clientes)  a fin de cargar datos como posición entre otros datos antes de procesar los comprobantes

 

Ver 8.0. 272 (02/06/2022) 

JUNIO 2022

-Recuerden que deben crear los comprobantes T  en  Administración-Generales-Tipo de comprobantes: cod. AFIP  195,196 y 197

  

CÓDIGO

REGIMEN

DESCRIPCIÓN

101

R

RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 C.LOCAL

102

R

RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 C.LOCAL RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO

103

R

RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 C.MULT.

104

R

RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 C.MULT. RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO

105

R

RETENCIÓN RG 19/12  ART 5 INC. A)

106

R

RETENCIÓN RG 19/12  ART 5 INC. A) RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO

107

R

RETENCIÓN RG 19/12  ART 5 INC. B)

108

R

RETENCIÓN RG 19/12  ART 5 INC. B) RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO

109

R

RETENCIÓN RG 19/12  ART 5 INC. C)

110

R

RETENCIÓN RG 19/12  ART 5 INC. C) RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO

111

R

RETENCIÓN RG 19/12  ART 5 INC. D)

112

R

RETENCIÓN RG 19/12  ART 5 INC. D) RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO

113

R

RETENCIÓN RG 19/12  ART 5 INC. E)

114

R

RETENCIÓN RG 19/12  ART 5 INC. E) RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO

115

R

RETENCIÓN RG 19/12  ART 5 INC. F)

116

R

RETENCIÓN RG 19/12  ART 5 INC. F) RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO

117

R

RETENCIÓN RG 19/12  ART 5 INC. G)

118

R

RETENCIÓN RG 19/12  ART 5 INC. G) RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO

119

R

RETENCIÓN RG 19/12  ART 5 INC. H)

120

R

RETENCIÓN RG 19/12  ART 5 INC. H) RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO

121

R

RETENCIÓN RG 19/12  ART 5 INC. I)

122

R

RETENCIÓN RG 19/12  ART 5 INC. I) RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO

123

R

RETENCIÓN RG 19/12  ART 5 INC. J)

124

R

RETENCIÓN RG 19/12  ART 5 INC. J) RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO

 

 

Ver 8.0. 270 (24/03/2022) 

MARZO 2022

         

·         Contab/Imp-Anexo-IIBB Entre Ríos-SIRCAR percepciones:   se   agregó  para que sistema calcule la alícuota  (en base neto y  percepción)

·         Contab/Imp-Borrador de iva::Retención iva  para  mis aplicaciones  cambie  el formato y  agregar código de retención de  iva  (15,16,17,18)

·         Compras-Registración-Importación de compras de mis  comprobantes recibidos: valide la  fecha  con mes de imputación  que no sea mayor que la  fecha de los comprobantes

·         Contab./imp-Revisión de sub-diario-Generación  asiento ventas /compras:  posibilidad de  parametrizar el concepto del asiento

·         Compras-Registración-Importar  mis comprobantes  recibidos: posibilidad de  cargar en el Excel  una columnas (AD) que se asocia a una columna que no totaliza  (para Itc)

 

 

Ver 8.0. 266 (26/01/2022) 

ENERO 2022

·          Importación de comprobantes de Compras: Validación de fecha.

 

Ver 8.0. 262 (28/10/2021) 

Octubre 2021

·         Contab./Imp – Anexo-IIBB Entre Ríos-SIRCAR percepciones/retenciones:  generación de los txt para  SIRCAR

·         Compras-Listados de compras-Listados para  gastos: para el caso que  configuración en compras de  Clasifica por  erogación/gasto y asocia gasto al proveedor se agregó  un  botón Actualiza c/clasif.del prov   para  traer la clasificación de gasto  del proveedor a los  comprobantes que  el código de gastos este en  cero (vacio) de utilidad cuando se importa los comprobantes

·         Ventas (compras)-Listados de ventas (compras)-Libro IVA digital: para las empresas cuya posición es  exentos  se  corrigió  la cantidad de alícuota en  0 de acuerdo a instructivos de AFIP

·         Compras-Registración o Consulta/borrado de comprobantes: en el  botón  Selecc. Se s se agrego el punto de vta  útil para  visualizar las  duplicación por registra  punto de vta con  0 o sin 0 a la izquierda

 

·         Compras-Registración-Importar de Mis comprobantes recibidas:  se agrego un botón  para  procesar primero los proveedores nuevos (en base al CUIT)y ahí  abre el formulario de proveedores para completar  las imputaciones contables y el  tipo de gasto  de manera que cuando se importan los comprobantes se asocia  el código de gasto del proveedor si asi lo ha configurado.

·         Contab./Imp.-Borrador de iva: se  agrego un ítem para cargar  la reduc. Saldo técnico  para que se  refleje en el borrador de iva

Ver 8.0. 260 (16/07/2021) 

·        Compras-Registración-Importar de Portal de iva (formato xls):  se puede importar  de borrador de libro iva

Se debe dezipear el archivo y el archivos  comprobantes_compras.csv guardarlo como xlsx y ahí proceder a importando  indicando en que  columnas o ítems de compras se importar los impuestos municipales/impuestos nacionales

·        Contab./Imp.-Posición de Ingresos Brutos- Genera txt Percepción conv.multilateral:  puede colocarse  un jurisdicción por defecto  y  reemplaza  cuando la misma esta vacio.

·        Compras-Listados de compras-Libro iva digital:   se agrego la posibilidad de tildar  para limpiar caracteres de control en algunos campos

·        Contab./impo.-Anexo Varios-Sujeto Vinculados-Txt…  se modifico para punto de ventas de  5 caracteres

·        DDJJ(Año)-Pers.Fisica-F 765 o 763: de  agrego el  beneficio de deduciones especiales

·        Importación de  Mis comprobantes emitidos/recibidos:  se agrego que tome los comprobantes  cuya suma de ítem y total  tengo una diferencia 0.01 (por los redondeos)

·        Importaciones en ventas (mis comprobantes emitidos o  comprobantes líneas): al  agregar  clientes   solo coloca  como   posición RI a los comprobantes con letra A y cuit con comienza con  30 o mas (pues  ahora comienza  a venir  factura A  para  posición  RM).

·        Ventas-Comprobantes de ventas-Registracion:  se modifico  para  cargar comprobante letra A a  los Resp. Monotributo

·        Compras-Registracion-Totales y subtotales en IVA: para empresa cuya posición es  RM  permite cargar comprobantes con letra  A

Ver 8.0. 258 (12/03/2021) 

Ver 8.0. 253 (21/12/2020) 

Ver 8.0. 253 (22/09/2020) 

Ver 8.0. 251 (21/08/2020) 

                     Nota:  para libro  iva digital  debe tener  en cuenta

                     Para  carga  tique o tique B o Factura B de modo mutiple (desde/hasta) el
                    cliente  debe tener como Tipo doc  99

 

Ver 8.0. 249 (10/07/2020) 

 

Ver 8.0. 247 (06/06/2020) 

Ver 8.0. 245 (15/05/2020) 

 

Ver 8.0. 242 (13/04/2020) 

Ver 8.0. 240 (17/03/2020) 

 

 

 

Ver 8.0. 236 (06/03/2020) 

 

                    000300003092;01/02/2020;33111480699;RAZON SOCIAL;21990.95;1.00;219.91;

                    Nro comprobante; fecha; cuit; razón social; base; alícuota; percepción;

                Parámetros previos

                    - debería  designarse  la tasa 1 o Tasa 2 para  grabar la  alícuota aplicada para

                     la  percepción

                    - debería designarse  una de las columnas adicionales de ventas (Columna_1,…                    ,Columna_6) para la  percepción ( la misma tiene que tener indicada como

                     Operación:  Impuesto y Impuesto:perc.Ing.brutos Vtas en el caso que importe

                     comprobantes en  línea)

                Generación del archivo:

                    -Debería  colocarse  el mes  y año  a  generar, la columna  que  graba las

                     percepciones   y la tasa que guarda la  alícuota

                    -Para quienes importan de comprobantes en línea en la  que no  tiene la alícuota

                     de la percepción se  armo la posibilidad de  calcular la misma en base  a la

                     percepción y la base de imponible (por ej. neto), en el botón  Calcula % alícuota

                     daría el calculo. Ejemplo de la  formula

                                        <COLUMNA 4>*100/<NETO>

                    Suponiendo que  la base imponible es Neto y en la columna 4  se  graba la

                     percepción

                    Al generar se  crean dos archivos  xls y  cvs

 

 

 

Ver 8.0. 233 (07/02/2020) 

              -en la carga de comprobantes(compras/ventas) se  agrego el código de operación No            corresponde con código vacio

             -generacion de los txt  de acuerdo a las especificaciones del libro de iva  digital:

  Para ventas con  comprobantes  A,B ,C

           LIBRO_IVA_DIGITAL_VENTAS_CBTE_aaaamm.txt

           LIBRO_IVA_DIGITAL_VENTAS_ALICUOTAS_aaaamm.TXT

   Para ventas con  comprobantes  T

           LIBRO_IVA_DIGITAL_VENTAS_TURIVA_CBTE_aaaamm.txt

           LIBRO_IVA_DIGITAL_VENTAS_TURIVA_ALICUOTAS_aaaamm.TXT

    Para compras en el país

             LIBRO_IVA_DIGITAL_COMPRAS_CBTE_aaaamm.txt

             LIBRO_IVA_DIGITAL_COMPRAS_ALICUOTAS_aaaamm.txt

 

Ver 8.0. 215 (09/10/2019) 

 

Ver 8.0. 212 (14/08/2019) 

 

 Ver 8.0. 209 (26/07/2019) 

 

 

Ver 8.0. 206 (05/06/2019) 

 

 

 

 

 

Ver 8.0. 205 (02/05/2019) 

 

 

 

Ver 8.0. 202 (11/04/2019) 

Abril 2019

 

Ver 8.0. 197 (01/02/2019) 

Enero 2019

 

 

Ver 8.0. 195 (13/12/2018) 

Diciembre 2018

Debe indicarse el mes/año de imputación, desde que fila de Excel comienza de datos y cuando  termina (ultima fila para evitar el recorrido de todo el Excel),  a que punto  de vta. de la empresa asocia esos comprobantes,  a que columna   envía el  total de los comprobantes  B y  C  que  se informan en Excel. Como el Excel de Afip tiene solo  las columnas  Neto-No grav-Exentos-Total se puede  completar el Excel respetando las columnas  en  Q  lo que corresponde a perc.Iva, R las perc. De IIBB, en S/T  el neto (IVA de la segunda tasa de IVA  que puede tener un comprobante (corrigiendo el neto/IVA  que informa la Afip en L/O), en U para imp. Internos  y en V el código  de tipo de operación en IVA:

1      Compra Bienes Mercado Local

2      Locaciones

3      Prestaciones Servicios

4      Inv. de Bienes de Uso

5      Compra de Bienes a C. Final

6      Tur IVA

7      Otros Conceptos

 

El  sistema va procesar el Excel  va mostrar los datos a procesar,  se  puede optar por continuar o no

 En caso de continuar se muestran los  comprobantes que no se importaran porque no  coincide  la suma del neto+iva+no gravados+exentos,  o el tipo de comprobante no esta definido  en Administracion-Generales en cod. AFIP .o  aquellos comprobantes  cuyo iva  no  corresponde  a  tasa de iva  vigente

 

Si en los libros de iva que ya han parametrizado desean que aparezcan los 5 dígitos deberían modificar la  expresión de la siguiente manera:

Para libro de iva de compras:

  trans(val(sucursal),"@l 99999")

Para libro de iva de ventas

  trans(val(puntovta),"@l 99999")

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver 8.0. 193 (29/06/2018) 

Junio 2018

 

 

 

 

Ver 8.0. 189 (02/01/2018) 

Marzo 2018

 

 

 

Ver 8.0. 177 (22/09/2017) 

Setiembre 2017

 

 

Ver 8.0. 173 (26/06/2017) 

 

Junio 2017

 

 

 

Marzo 2017